1月18日,综合事业局内审工作领导小组召开会议,审议通过综合事业局2020年内部审计工作总结和2021年工作计划。
局内审工作领导小组组长、局长刘云杰要求,内审工作要贯彻落实水利改革发展总基调,进一步理清发展管理思路,特别要把强监管的短板补上去,充分发挥内部审计监督优势,突出指导、服务、检查、监督的职能,在业务、经济、综合管理上更好地支撑水利部中心工作。
刘云杰进一步强调,内审工作要提高信息化、智慧化手段,探索建立审计预警预判监控机制,适时开展外委项目管理办法执行情况检查。根据业务需要,可结合专项审计事项,与有一定专业实力的机构开展战略协作,提高局财务资产管理和内部审计管理水平。
局内审工作领导小组副组长、总会计师张彬出席会议,局党群办、监察处、人事处、财资处等领导小组成员部门负责人参加会议。
(局财资处)